urnwill.pages.dev



Fortnox årsomför: Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår


  • fortnox årsomför
  • Fortnox årsomför:

  • Tips inför årsskiftet
  • Betala leverantörsfakturor manuellt
  • Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår
  • Tips inför årsskiftet

    När du ska registrera betalningar av fakturor går du till fliken Utbetalningar. Börja med att fylla i det datum som utbetalningen gjordes i fältet Betaldatum. I nästa fält söker du fram den faktura som betalats. Du kan söka på löpnummer, leverantörsnamn, leverantörsnummer, fakturanummer och OCR-nummer. Välj faktura och kontrollera att det utbetalda beloppet stämmer. Om ni inte betalat hela fakturabeloppet fyller du i vad som betalats ut och klickar sedan på Lägg till. När det utbetalda beloppet understiger fakturans saldo registreras fakturan som delbetald. Fakturan kommer då att ligga kvar som obetald i fakturalistan och saldot ändras. I denna vy kan du söka fram flera fakturor att registrera samtidigt. Om du lägger till flera fakturor med olika betaldatum hamnar de i olika block beroende på utbetalningsdatum. Behöver du ändra betaldatum efter att du lagt till fakturan kan du korrigera datumet direkt på fakturaraden. Är det någon faktura du inte lyckas söka fram så kan du leta efter den i listan med alla fakturor, som du hittar på knappen Sök i faktlista.

    Så gör du bokslut och årsredovisning steg för steg Bokföring Publicerad: 13 januari Senast uppdaterad: 3 september Så gör du bokslut och årsredovisning steg för steg Din bokföring för året måste sammanställas efter ditt räkenskapsår är slut. Men hur gör du ett bokslut? Och vilken typ av bokslut ska ditt företag göra? Beroende på vilken typ av företag du driver, samt företagets storlek, ska du upprätta ett årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning. Vi berättar vad du bör tänka på innan du skickar in. Vad är ett bokslut? Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum , för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

    Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår Du som bokför enligt kontantmetoden måste vid årsslutet se till att bokföra dina kund- och leverantörsfakturor enligt fakturametoden om det är så att betalningen av fakturorna sker i nästkommande räkenskapsår. Det kan vara lätt att blanda ihop detta med periodiseringar som man gör i samband med bokslut. Det är dock inte samma sak som det vi går igenom i den här guiden! Har du exempelvis köpt ett arbete som utförts i år 1 men som du inte får faktura för förrän i år 2 så ska detta periodiseras i bokslutet om det uppgår till ett visst värde. Samma sak gäller för saker du sålt men inte skickar faktura på förrän i nästkommande år. Läs mer om periodiseringar i samband med bokslut här. Kundfakturor Det vi måste tänka på när det kommer till kundfakturor som skickas i ett år men betalas i nästkommande är att de ska bokföras enligt fakturametoden, dvs som en kundfordring.

    Betala leverantörsfakturor manuellt

    Detta för att du ska kunna betala ut lön till dina anställda för år När löneåret är skapat kan du kontrollera att löneperioderna är korrekta inför utbetalningarna under , det gör du under Inställningar - Lön - Löneperioder. Här kan du läsa om hur du skapar löneperioder men även hur du ändrar redan skapade löneperioder. Tänk på att alla avvikelser som t. Du kan göra semesterårsavslutet så fort alla avvikelser fram till 31 december finns registrerade i kalendern och alla lönebesked för är utbetalda i programmet. Glöm inte att ta ut en semesterskuldlista per i samband med semesterårsavslutet. Har du inte gjort några ändringar på formlerna för inrikes traktamenten så kommer det skattefria beloppet uppdateras automatiskt på lönearten under Register - Lönearter och koder. Du lägger endast in den skattepliktiga delen i formeln för belopp på lönearten. Då hämtas den anställdes skattetabell och eventuell jämkning direkt från Skatteverket. Se till att allt för löneår är klart innan de läses in.